SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho78003
Data de emissão19/03/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.513,50
Valor LiquidadoR$ 1.513,50
Valor PagoR$ 1.513,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***102493**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO.
Dados do Credor
Nome do CredorA G NEPOMUCENA LTDA
CPF/CNPJ***455510001**
EndereçoR JACO UCHOA,, 170, CENTRO, 64.255-000
CidadePEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaENCARGO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000053 19/03/2026 1 1.513,50 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000053 20/03/2026 1.513,50