SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho21001
Data de emissão21/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 7.978,20
Valor LiquidadoR$ 3.324,25
Valor PagoR$ 3.324,25
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***102493**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE ( SIAFC) ABRANGENDO O MODULO CONTROLE E GESTÃO PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorSTS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ***263330001**
EndereçoRUA SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, 64.015-012
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaENCARGO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000083 13/05/2026 1 664,85 -
000073 14/04/2026 1 664,85 -
000044 09/03/2026 1 664,85 -
000023 11/02/2026 1 664,85 -
000012 21/01/2026 2 664,85 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000083 18/05/2026 664,85
001 000073 20/04/2026 664,85
001 000044 20/03/2026 664,85
001 000023 19/02/2026 664,85
001 000012 23/01/2026 664,85