SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
21001
Data de emissão
21/01/2026
Valor Empenhado
R$ 7.978,20
Valor Liquidado
R$ 3.324,25
Valor Pago
R$ 3.324,25
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***102493**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE ( SIAFC) ABRANGENDO O MODULO CONTROLE E GESTÃO PUBLICA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor
STS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ
***263330001**
Endereço
RUA SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, 64.015-012
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
ENCARGO LEGISLATIVO
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
000083
13/05/2026
1
664,85
-
000073
14/04/2026
1
664,85
-
000044
09/03/2026
1
664,85
-
000023
11/02/2026
1
664,85
-
000012
21/01/2026
2
664,85
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
001
000083
18/05/2026
664,85
001
000073
20/04/2026
664,85
001
000044
20/03/2026
664,85
001
000023
19/02/2026
664,85
001
000012
23/01/2026
664,85
Detalhes do Processo
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Retenções
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