SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho20005
Data de emissão20/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 5.520,00
Valor LiquidadoR$ 2.300,00
Valor PagoR$ 2.300,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***102493**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorT L T DE SOUSA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ***920560001**
EndereçoNAO INFORMADO, 57, NAO INFORMADO, 64258000
CidadeLAGOA DE SAO FRANCISCO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaENCARGO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaTELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000084 18/05/2026 1 460,00 -
000066 20/04/2026 5 460,00 -
000043 19/03/2026 1 460,00 -
000027 19/02/2026 1 460,00 -
000015 20/01/2026 1 460,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000084 18/05/2026 460,00
001 000066 20/04/2026 460,00
001 000043 19/03/2026 460,00
001 000027 19/02/2026 460,00
001 000015 20/01/2026 460,00