SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho20003
Data de emissão20/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 79.368,00
Valor LiquidadoR$ 33.070,00
Valor PagoR$ 33.070,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***102493**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS S SERM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CDONTABIL E CONFEÇÃO DOS BALANCETES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 002/2025 E PROCESSO DE INXIGIBILIDADE 002/2025.
Dados do Credor
Nome do CredorJ M VIANA CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ***230900001**
EndereçoRUA JOSE OLIMPIO DE MELO, 3426, ILHOTAS, 64.014-063
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaENCARGO LEGISLATIVO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Consultoria
Subelemento de DespesaCONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
000085 18/05/2026 1 6.614,00 -
000071 15/04/2026 1 6.614,00 -
000045 16/03/2026 1 6.614,00 -
000021 20/02/2026 1 6.614,00 -
000006 20/01/2026 1 6.614,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 000085 20/05/2026 6.614,00
001 000071 20/04/2026 6.614,00
001 000045 20/03/2026 6.614,00
001 000021 20/02/2026 6.614,00
001 000006 23/01/2026 6.614,00